Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0120/18 | Kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 278,75 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0121/18 | toner CE 285 A 3 ks, Q 261 A 2 ks, CB 436 A jeden kus. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 164,40 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0329/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,95 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/18 | výroba dekorácií do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 272,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,08 € | 10.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
VO/0118/18 | Vzdelávacie materiály "Politeia" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CEDU Centrum pro demokratické učení , o.p.s. | 02493799 | 32,89 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0116/18 | Fotografie divadelného predstavenia " Príbehy stien" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0115/18 | Účinkovanie pána Jána Morávka v predstaveniach "Kráľ", "Nám sa ešte nechce spať", 3x60,- € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 180,00 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0327/18 | doplnok+1000MB priestor/babkovedivadlo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 6,60 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/18 | hasičské služby za november 2018 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 496,25 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,16 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 462,08 € | 07.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
VO/0137/18 | Doplnok +1000 MB priestor /login: babkovedivadlo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 6,60 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0114/18 | AKG C451B-2 ks, SHURE SM58-LCE- 2 ks, JTS CM-125 tel. farba 3 ks- čelák, CM-2014 tel.farba-madona, Handka US801 DH- 2 ks, Multikábel 16/4 30 m. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROCK CENTRUM - Ing.P.Foldvári | 32660162 | 2 113,97 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0323/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/18 | mikulášske balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 1 164,22 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/18 | mik.balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 327,62 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/18 | za používanie systému a predaj vstupendiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 333,63 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |