Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/19 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 152,50 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 06.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 87,24 € | 06.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 06.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | foto z predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 06.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 06.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 03.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0042/19 | Tlačoviny na mesiac máj 2019, plagáty 3 ks, skladačky 150 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 200,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/19 | vlna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.Oľga DZúrová | 44862547 | 43,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0043/19 | Mediálnu propagáciu predstavenia "Neviditeľní" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 26.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0104/19 | oprava telefónnej ústredne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHA TELECOM, s.r.o. | 35753382 | 2 387,40 € | 25.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | preprava Bratislava-Trnava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | East West Logistik, s.r.o. | 35684321 | 300,00 € | 24.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0040/19 | Plagát, Bulletin k priemere "Neviditeľní" a plagát dotlač Apríl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 300,00 € | 23.04.2019 | 24.04.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/19 | Dopravu z BA- Rzeszow - Žilina- Bratislava.Pristavenie vozidla , nakladanie dekorácii podľa rozpisu v maile p. riaditeľa.Autobus s malým prívesom pre 12 osôb. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 450,00 € | 23.04.2019 | 24.04.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0102/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 72,94 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | licenčné odmeny za 3/2019 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 454,21 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 18.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 542,45 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |