Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0077/18 | 5 ks Worbla ´s Finest Art cena 173,23 € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 173,23 € | 23.08.2018 | 23.08.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
2/2019 | Dodatok č. 1 k zmluve o ukončení nájmu a o podnájme zo dňa 04.08.2017 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 22.08.2018 | 01.02.2017 | 31.12.2019 | 22.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
DFBV/0222/18 | tantiémy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 12,60 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
VO/0076/18 | Zverejnenie ponuky práce- osvetľovač- Javiskový technik. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0221/18 | inzeráty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 21.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 20.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 20.08.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 62,64 € | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,75 € | 14.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 207,58 € | 14.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 14.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 14.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
VO/0075/18 | účinkovanie Jasmíny Piktorovej v predstavení Na slepačích krídlách | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Divadlo PIKI | 30869099 | 106,12 € | 09.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0197/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 126,05 € | 08.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/18 | monitor FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,96 € | 07.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,15 € | 07.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 06.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 06.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra |