Oto Torok


Informácie
  • Názov: Oto Torok
  • IČO: 32097999
  • Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 254

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0009/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 992,88 € 26.01.2026 03.02.2026 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0010/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 478,25 € 26.01.2026 03.02.2026 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0024/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 246,66 € 02.02.2026 21.02.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0025/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 605,35 € 02.02.2026 21.02.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0038/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 398,93 € 25.02.2026 04.03.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0039/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 225,88 € 25.02.2026 04.03.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0048/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 317,15 € 13.03.2026 22.03.2026 Faktúra
DFSJ/0053/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 791,50 € 13.03.2026 22.03.2026 Faktúra
DFSJ/0069/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 416,11 € 23.03.2026 26.03.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0070/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 949,35 € 23.03.2026 26.03.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0079/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 322,60 € 31.03.2026 16.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0080/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 454,04 € 31.03.2026 16.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0096/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 997,78 € 20.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFSJ/0097/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 448,50 € 20.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFSJ/0143/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 974,86 € 04.07.2025 10.07.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0133/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 391,65 € 24.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFSJ/0132/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 435,50 € 24.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFSJ/0124/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 794,19 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0123/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 393,90 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0120/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 235,90 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra