Oto Torok


Informácie
  • Názov: Oto Torok
  • IČO: 32097999
  • Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 193

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0100/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 565,80 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0101/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 754,53 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0078/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 515,85 € 04.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0079/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 689,98 € 04.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0119/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 255,93 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFSJ/0120/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 133,56 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFSJ/0110/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 537,36 € 03.05.2024 21.05.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0111/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 755,60 € 03.05.2024 21.05.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0280/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 797,26 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0279/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 320,36 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0268/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 361,29 € 04.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0267/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 755,60 € 04.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0262/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 240,86 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0261/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 520,86 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0252/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 674,41 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0251/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 330,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0245/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 590,71 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0244/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 073,66 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0235/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 423,35 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0234/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 634,10 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra