Oto Torok
Informácie
- Názov: Oto Torok
- IČO: 32097999
- Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 193
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0100/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 565,80 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0101/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 754,53 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0078/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 515,85 € | 04.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0079/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 689,98 € | 04.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0119/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 255,93 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 133,56 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 537,36 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0111/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 755,60 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0280/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 797,26 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0279/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 320,36 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0268/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 361,29 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0267/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 755,60 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0262/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 240,86 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0261/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 520,86 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0252/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 674,41 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0251/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 330,00 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 590,71 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 073,66 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 423,35 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 634,10 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |