Oto Torok


Informácie
  • Názov: Oto Torok
  • IČO: 32097999
  • Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 193

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0023/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 351,10 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0022/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 764,10 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0014/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 972,68 € 27.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0013/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 667,83 € 27.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0011/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 238,05 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0010/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 448,64 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0289/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 436,39 € 22.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0288/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 018,25 € 22.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0011/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 404,77 € 20.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFSJ/0010/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 595,07 € 20.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFSJ/0032/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 257,36 € 16.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSJ/0031/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 440,32 € 16.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSJ/0020/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 692,12 € 01.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSJ/0019/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 481,46 € 01.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSJ/0051/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 586,42 € 16.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFSJ/0050/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 360,16 € 16.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFSJ/0049/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 346,83 € 16.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFSJ/0065/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 651,26 € 28.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFSJ/0064/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 645,02 € 28.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFSJ/0079/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 373,59 € 11.04.2022 03.05.2022 Faktúra