Oto Torok
Informácie
- Názov: Oto Torok
- IČO: 32097999
- Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 193
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0023/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 351,10 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 764,10 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 972,68 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 667,83 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 238,05 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 448,64 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 436,39 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0288/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 018,25 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0011/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 404,77 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 595,07 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 257,36 € | 16.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 440,32 € | 16.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 692,12 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 481,46 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 586,42 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 360,16 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 346,83 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 651,26 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 645,02 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 373,59 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |