Oto Torok


Informácie
  • Názov: Oto Torok
  • IČO: 32097999
  • Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0026/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 309,58 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0010/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 665,22 € 27.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0009/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 838,84 € 27.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0151/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 662,85 € 15.09.2025 01.10.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0152/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 617,32 € 15.09.2025 01.10.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0168/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 315,50 € 01.10.2025 15.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0169/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 589,02 € 01.10.2025 15.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0175/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 603,25 € 09.10.2025 23.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0176/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 374,67 € 09.10.2025 23.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0190/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 419,90 € 22.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFSJ/0191/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 188,70 € 22.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFSJ/0208/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 535,26 € 12.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0209/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 031,27 € 12.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0199/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 885,35 € 10.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0200/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 424,50 € 10.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0215/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 607,40 € 21.11.2025 27.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0216/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 211,36 € 21.11.2025 27.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0262/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 580,28 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0261/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 097,22 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0273/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 478,05 € 20.12.2024 08.01.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra