Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0026/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 257,74 € | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | revízia a mazanie výťahu šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | telefón 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,06 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | telefón šj 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | vodné a stočné 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 465,08 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/21 | telefón 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,43 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | výkon zodpovednej osoby 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | šj čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 603,56 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | šj vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 385,51 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/21 | príspevok na stravovanie 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 27,02 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/21 | príspevok na stravovanie 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,94 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/21 | príspevok na stravovanie 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 6,93 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | oprava kanalizačnej stupačky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 604,84 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | počítačové komponent - myš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 88,80 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | výmena podlahy v telocvični | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 65 520,86 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | stravné zamestnanci 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 127,38 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/21 | stravné zamestnanci 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,86 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | stravovanie príspevok 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 32,67 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | stravovanie 4/2021 - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 510,80 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | stravovanie 2/2021 režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 114,84 € | 05.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra |