Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2571

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0181/19 Refakturácia pevnej linky Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1,12 € 19.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 Služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola chemická 42253900 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 19.08.2019 22.09.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 Odborný seminár Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a súvisiace legislatívne zmeny Stredná odborná škola chemická 42253900 Kantorka, n. o. 45740313 35,00 € 16.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 Teplo_fixná zložka Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 430,82 € 14.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 64,62 € 09.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 Elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 906,42 € 09.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 Dodávka pitnej vody Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 84,04 € 09.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 Preddavková platba chata Borinka_elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 ZSE Energetika a.s. 36677281 26,64 € 09.08.2019 22.09.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 Nájom telefónnej pozície Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 150,00 € 07.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 Služby mobilného operátora Stredná odborná škola chemická 42253900 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 67,94 € 07.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 Spracovanie miezd Stredná odborná škola chemická 42253900 PUNCTUM,s.r.o. 36517721 800,00 € 05.08.2019 01.09.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 549,60 € 02.08.2019 01.09.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 Switch_HPE_1820_24G_nahradný diel Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 228,00 € 02.08.2019 01.09.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 Plyn do laboratórií Stredná odborná škola chemická 42253900 SPP a.s. 35815256 18,00 € 02.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 Výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola chemická 42253900 osobnýúdaj.sk, s. r. o. 50528041 54,00 € 01.08.2019 01.09.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola chemická 42253900 GGFS, s. r. o. 47079690 482,58 € 24.07.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 Výstupy z tlačiarne Konica Minolta Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 70,03 € 23.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 Doplatok zádržného za projekt pre realizáci pre akciu "Prestavba objektu výrobnej halny na telocvičňu" Stredná odborná škola chemická 42253900 AVANT ARCH, s. r. o. 46143025 2 136,00 € 18.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 Výstupy z tlačiarne Konica Minolta Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 70,03 € 18.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 Mesačný poplatok za SIM kartu Stredná odborná škola chemická 42253900 SKOM s.r.o. 35841630 26,71 € 12.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 Služby mobilného operátora Stredná odborná škola chemická 42253900 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 60,73 € 09.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 Prenájom zariadenia Silex41 Stredná odborná škola chemická 42253900 EUROWATER, s. r. o. 17310041 510,30 € 09.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 64,62 € 09.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 Nájom telefónnej pozície Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 150,00 € 09.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 Elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 887,42 € 09.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 Spracovanie miezd Stredná odborná škola chemická 42253900 PUNCTUM,s.r.o. 36517721 800,00 € 08.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 Teplo_fixná zložka Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 430,82 € 08.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 Dodávka pitnej vody Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 134,89 € 08.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2019 Stredná odborná škola chemická 42253900 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 08.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 Plyn do laboratórií Stredná odborná škola chemická 42253900 SPP a.s. 35815256 18,00 € 08.07.2019 30.07.2019 Faktúra