Faktúry
Počet záznamov: 2571
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0038/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 460,80 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 028,23 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | Dodávka elektrickej energie _ chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 07.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 48,91 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 296,34 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | Nákup tabletov z projektu _ EULYMPICS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 2 366,18 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,94 € | 05.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | Členský poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 05.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | Nákup tabletov z projektu _ EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 947,18 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 05.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | Nákup tabletov z projektu_Erasmus+_PECVET_2019 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 1 190,18 € | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 044,80 € | 31.01.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | e_tlačivá_dobitie kreditu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 30.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 72,13 € | 24.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 17.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | Oprava a údržba učební_výmena okien | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | UDO, s. r. o. | 46636595 | 3 922,68 € | 15.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | Oprava a údržba učební_výmena okien | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | UDO, s. r. o. | 46636595 | 4 681,26 € | 15.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,16 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | Dodávka elektrickej energie _ chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 42,12 € | 15.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 51,66 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 499,18 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | Výkon zodpovednej osoby za január 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | Kontrola a údržba kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASF FENIX SECURITY, s. r. o. | 36403181 | 372,79 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 119,17 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra |