Faktúry
Počet záznamov: 2571
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0269/18 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 251,39 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/18 | Prístroj na meranie kyseliny močovej, cholesterolu z projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 153,20 € | 06.12.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/18 | Právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 119,00 € | 06.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/18 | Prezentácia projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 16,85 € | 06.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/18 | Jesenná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EkoDD, s. r. o. | 51313995 | 80,00 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/18 | Prezentácia projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ROTA plus, s. r. o. | 47198605 | 39,00 € | 06.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 282,40 € | 05.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/18 | Kalendáre na rok 2019 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Adrián Mišiak - AM13 | 45244201 | 80,00 € | 04.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/18 | Záznamy o neprítomnosti žiaka _ tlačivo | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 32,46 € | 03.12.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/18 | Oprava a údržba učební_stavebné práce | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 1 300,00 € | 03.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/18 | Oprava a údržba učební_stavebné práce | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regina | 11636653 | 2 900,00 € | 29.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/18 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 113,55 € | 29.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/18 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,45 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | Propagačný materiál projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 22,00 € | 27.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/18 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | Učebné pomôcky na odborný výcvik | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD - Zváračská škola s.r.o. | 35917334 | 26,04 € | 21.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | Výmena okien s montážou | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | UDO, s. r. o. | 46636595 | 6 908,96 € | 21.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/18 | Školský nábytok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALEX kovový a školský nábytok, s. r. o. | 36553859 | 2 806,80 € | 21.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,98 € | 20.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | Propagačný materiál projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 31,60 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | Žalúzie do učební_oprava a údržba | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K - SYSTEM, s. r. o. | 31623387 | 591,17 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/18 | Nákup vyradených PC na základe kúpnej zmluvy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 45,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,94 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/18 | Správa domény | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 14,28 € | 15.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/18 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 99,60 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/18 | Servisné práce na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 62,59 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | Unlimited hosting - sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 79,20 € | 12.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra |