Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2571

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0242/19 Hygienické a čistiace potreby podľa objednávky Stredná odborná škola chemická 42253900 EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. 31344381 255,61 € 31.10.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 Výstupy z tlačiarne Konica Minolta Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 246,98 € 29.10.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 Nadácia EPH_ úhrada nákladov spojených s pobytom žiakov v rámci projektu 2019/01ZUC018 Stredná odborná škola chemická 42253900 EKIP EUROPA X-2745263-Y 1 829,20 € 28.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 Nákup cien na projekt KRIMICHÉMIA Stredná odborná škola chemická 42253900 TPD - František Majtán - Euronics 11790547 1 177,78 € 24.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 Nákup kancelárskych potrieb pre disemináciu projektu COLOUR - FAREBNÁ CESTA Stredná odborná škola chemická 42253900 ŠEVT, a. s. 31331131 658,15 € 23.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola chemická 42253900 ŠEVT, a. s. 31331131 238,93 € 22.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 Triedna kniha 136 + poštovné Stredná odborná škola chemická 42253900 CART PRINT,s.r.o. 34131159 18,36 € 18.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 Suchý ľad na prezentáciu školy _ Deň župných škôl Stredná odborná škola chemická 42253900 MESSER TATRAGAS, s. r. o. 00685852 25,98 € 16.10.2019 31.10.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 Oprava kamerového systému Stredná odborná škola chemická 42253900 ASF FENIX SECURITY, s. r. o. 36403181 232,80 € 14.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 Refakturácia pevnej linky Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 4,19 € 14.10.2019 31.10.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 Suchý ľad na prezentáciu školy _ Župné školy_SENEC Stredná odborná škola chemická 42253900 MESSER TATRAGAS, s. r. o. 00685852 25,98 € 11.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 Spracovanie miezd Stredná odborná škola chemická 42253900 PUNCTUM,s.r.o. 36517721 800,00 € 10.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia - výmena potrubia - havarijná situácia Stredná odborná škola chemická 42253900 KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. 48050709 2 599,00 € 10.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 Služby mobilného operátora Stredná odborná škola chemická 42253900 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 50,55 € 10.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 64,62 € 09.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 Elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1 016,54 € 09.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 Čistenie kanalizácie - oprava havarijného stavu Stredná odborná škola chemická 42253900 Miroslav Marek 32066848 987,60 € 09.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 Teplo - fixná zložka Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 430,82 € 07.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 ZSE Energetika a.s. 36677281 26,64 € 07.10.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 Poplatok za prenájom zariadenia SILEX Stredná odborná škola chemická 42253900 EUROWATER, s. r. o. 17310041 510,30 € 04.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 Dodávka pitnej vody Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 185,77 € 04.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 Suchý ľad na prezentáciu školy _ Župné školy_AVION Stredná odborná škola chemická 42253900 MESSER TATRAGAS, s. r. o. 00685852 17,58 € 04.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 Identifikačná karta Slovnaft, vstupná inštruktáž a aktivácia Security Code HID Stredná odborná škola chemická 42253900 EFG Slovakia 36224464 33,00 € 02.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 Plyn do laboratórií Stredná odborná škola chemická 42253900 SPP a.s. 35815256 18,00 € 02.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 Nájom telefónnej pozície Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 150,00 € 02.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 Vykonanie ukážky prvej pomoci na KOŽAZ-e Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovenský Červený kríž 00005844 90,00 € 02.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 Služby centralizovanej ochrany Stredná odborná škola chemická 42253900 JAZASPOL s.r.o. 35941863 216,00 € 02.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 Služby technika BTS a PO Stredná odborná škola chemická 42253900 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 02.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 Správa počítačovej siete a switch Zyxel 8-port Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 576,00 € 02.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola chemická 42253900 GGFS, s. r. o. 47079690 2 638,87 € 02.10.2019 01.11.2019 Faktúra