Faktúry
Počet záznamov: 2571
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0059/20 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,97 € | 10.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | Dezinfekcia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVAMED, s. r. o. | 46829954 | 90,98 € | 10.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 332,53 € | 10.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 862,72 € | 10.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 432,38 € | 10.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 52,58 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 163,65 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | Preddavková platba chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 06.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 05.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 18,46 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,75 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 03.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 03.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 930,32 € | 03.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | Výmena okien na prednej fasáde školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WILLIMAN, s. r. o. | 46018816 | 75 931,70 € | 27.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 169,09 € | 27.02.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 14.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | Zabezpečenie LVVK | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 600,00 € | 13.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | Suchý ľad na prezentáciu školy _ dni remesiel _ Dudova | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 18,79 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 58,95 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 853,78 € | 07.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 985,01 € | 07.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 13,43 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 179,14 € | 06.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 06.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | Členský poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra |