Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2571

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0059/20 Refakturácia pevnej linky Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1,97 € 10.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 Dezinfekcia Stredná odborná škola chemická 42253900 SLOVAMED, s. r. o. 46829954 90,98 € 10.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 Elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1 332,53 € 10.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 Teplo - variabilná zložka Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1 862,72 € 10.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola chemická 42253900 EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. 31344381 432,38 € 10.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 Služby mobilného operátora Stredná odborná škola chemická 42253900 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 52,58 € 06.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 Spracovanie miezd Stredná odborná škola chemická 42253900 PUNCTUM,s.r.o. 36517721 800,00 € 06.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 Dodávka pitnej vody Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 163,65 € 06.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 Preddavková platba chata Borinka_elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 ZSE Energetika a.s. 36677281 22,65 € 06.03.2020 10.05.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 Nájom telefónnej pozície Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 150,00 € 05.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 Prenájom rohoží Stredná odborná škola chemická 42253900 Lindstrom, s. r. o. 35742364 18,46 € 04.03.2020 25.03.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 Administratíva a hospodárenie školy Stredná odborná škola chemická 42253900 Raabe 35908718 41,75 € 03.03.2020 25.03.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 Plyn do laboratórií Stredná odborná škola chemická 42253900 SPP a.s. 35815256 18,00 € 03.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 549,60 € 03.03.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola chemická 42253900 GGFS, s. r. o. 47079690 1 930,32 € 03.03.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 Výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola chemická 42253900 osobnýúdaj.sk, s. r. o. 50528041 54,00 € 02.03.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 Výmena okien na prednej fasáde školy Stredná odborná škola chemická 42253900 WILLIMAN, s. r. o. 46018816 75 931,70 € 27.02.2020 25.03.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 Výstupy z tlačiarne Konica Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 169,09 € 27.02.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 Poskytnuté služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola chemická 42253900 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 18.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 64,62 € 14.02.2020 23.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 Zabezpečenie LVVK Stredná odborná škola chemická 42253900 CK AZAD, s. r. o. 43792138 6 600,00 € 13.02.2020 23.02.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 Suchý ľad na prezentáciu školy _ dni remesiel _ Dudova Stredná odborná škola chemická 42253900 MESSER TATRAGAS, s. r. o. 00685852 18,79 € 10.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 Služby mobilného operátora Stredná odborná škola chemická 42253900 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 58,95 € 10.02.2020 23.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 Spracovanie miezd Stredná odborná škola chemická 42253900 PUNCTUM,s.r.o. 36517721 800,00 € 10.02.2020 23.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 Elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1 853,78 € 07.02.2020 23.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 Teplo - variabilná zložka Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1 985,01 € 07.02.2020 23.02.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 Prenájom rohoží Stredná odborná škola chemická 42253900 Lindstrom, s. r. o. 35742364 13,43 € 06.02.2020 21.02.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 Dodávka pitnej vody Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 179,14 € 06.02.2020 23.02.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 ZSE Energetika a.s. 36677281 22,65 € 06.02.2020 25.03.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 Členský poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia SANET Stredná odborná škola chemická 42253900 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 05.02.2020 23.02.2020 Faktúra