Faktúry
Počet záznamov: 2881
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0138/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 371,96 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 163,65 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | Teplo_fixna zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 509,74 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 850,62 € | 02.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | Preddavková platba chata Borinka- elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 02.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | Šálky s podšálkami | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Coffee VERONIA | 45950938 | 30,00 € | 01.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | Nákup kancelárskeho nábytku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Ján Štucka | 47048964 | 1 267,00 € | 01.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | Prenaájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 01.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | Havarijný výjazd_kanalizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PS Stav, s. r. o. | 52669947 | 1 188,00 € | 01.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | Servisné práce EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 829,34 € | 01.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.05.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/21 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | Oprava a maľovanie stien v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Kreator Ateliér, s. r. o. | 44023189 | 5 552,60 € | 28.05.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | Havarijný výjazd - krtkovanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PS Stav, s. r. o. | 52669947 | 249,49 € | 26.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | Oprava vodovodného potrubia podľa súpisu prác | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD - Zváračská škola s.r.o. | 35917334 | 547,20 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/21 | Chladnička BEKO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DaKruArch, s. r. o. | 51270960 | 265,20 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | Školenie BOZP | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 142,80 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | aSc Agenda Komplet | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 509,00 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | Pomocný materiál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NOBIO, s. r. o. | 52304663 | 298,75 € | 19.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | Nastavenie hodín EL-05 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROČAS, s.r.o. | 35841397 | 60,00 € | 19.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | Kuchynská linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OKAY Slovakia, s. r. o. | 35825979 | 261,00 € | 17.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | Výmena zásten k pracovnej doske | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NOBIO, s. r. o. | 52304663 | 130,41 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | Kancelárske stoličky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 579,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/21 | Oprava náterom striekaním dvierok na el. rozvodni | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 186,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | Oprava zapucovania špalety okolo dverí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 293,04 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/21 | Oprava poškodených zvodov na odvod ďažďovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 972,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | Oprava oplechovania attiky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 976,80 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | Vyčistenie žľabov od nánosov prachu a lístia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 944,88 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |