Faktúry
Počet záznamov: 2571
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0120/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 663,37 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 374,60 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 258,04 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 18,46 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/20 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 42,64 € | 19.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/20 | Bezdotykový dávkovač Touchless K3, DonSan dezinfekcia rúk DC-8487605 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVAMED, s. r. o. | 46829954 | 2 287,20 € | 18.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/20 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/20 | Teplo_variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 128,70 € | 06.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 48,45 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/20 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,43 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 06.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/20 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 06.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/20 | Revízia požiarnych hydrantov, hasiacich prístrojov a vypracovanie správy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLAMECONTROL, s. r. o. | 47218657 | 232,32 € | 05.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 858,22 € | 05.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 05.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 05.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/20 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 30,96 € | 05.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/20 | aSc agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 449,00 € | 05.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 129,48 € | 05.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/20 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 04.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/20 | Hypoalergénne bezpúdrové rukavice | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Legs, s. r. o. | 36762474 | 129,50 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 13,43 € | 29.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 29.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/20 | Germicídne žiariče do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELBEA, s. r. o. | 44135998 | 873,00 € | 28.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/20 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,75 € | 28.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra |