Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0963/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 203,40 € 16.10.2024 31.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0965/24 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 638,33 € 16.10.2024 05.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0966/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 548,94 € 16.10.2024 05.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0150/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 298,82 € 16.10.2024 21.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0959/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zamati,s.r.o. 46196374 748,00 € 15.10.2024 19.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0960/24 kontrola a čistenie komína Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOMTECH - Správa budov, s.r.o. 54969239 132,00 € 15.10.2024 19.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0956/24 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 1 123,70 € 14.10.2024 18.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0955/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EQVET s.r.o 53289170 360,00 € 14.10.2024 18.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0957/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 36,90 € 14.10.2024 18.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0958/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 135,60 € 14.10.2024 18.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0952/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROFITOP BA s.r.o. 51974215 119,95 € 11.10.2024 15.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0951/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 98,00 € 11.10.2024 19.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0953/24 telekslužby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 717,25 € 11.10.2024 19.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0954/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.10.2024 19.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0148/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 577,42 € 10.10.2024 11.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0945/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 487,28 € 10.10.2024 11.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0946/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 114,80 € 10.10.2024 11.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0947/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 482,45 € 10.10.2024 11.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0948/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 112,12 € 10.10.2024 11.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0149/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 104,89 € 10.10.2024 17.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0949/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DS mont a.s. 31604323 395,00 € 10.10.2024 17.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0944/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 356,90 € 10.10.2024 17.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0950/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 146,00 € 10.10.2024 19.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0147/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 34,84 € 09.10.2024 10.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0940/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 828,82 € 09.10.2024 16.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0111/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 528,68 € 09.10.2024 16.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0111/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 584,52 € 09.10.2024 16.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0110/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 174,71 € 09.10.2024 16.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0943/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 09.10.2024 16.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0941/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 194,56 € 09.10.2024 25.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra