Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17966

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0095/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 390,53 € 07.10.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0984/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Syrah s.r.o. 55955444 280,00 € 07.10.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0987/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EMPORO, s.r.o. 44562195 212,54 € 07.10.2025 16.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0986/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 671,43 € 07.10.2025 16.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0125/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 984,00 € 07.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0965/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G.P.R. spol.s.r.o. 17319463 578,96 € 06.10.2025 07.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0123/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 75,31 € 06.10.2025 09.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 298,54 € 06.10.2025 09.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0976/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FINECARS s.r.o. 46060260 500,00 € 06.10.2025 09.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0963/25 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miloš Csuvara 56491565 470,00 € 06.10.2025 09.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0964/25 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miloš Csuvara 56491565 780,00 € 06.10.2025 09.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0975/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 148,70 € 06.10.2025 09.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0981/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 58,80 € 06.10.2025 09.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0970/25 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 2 435,40 € 06.10.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0977/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 160,64 € 06.10.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0978/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 484,37 € 06.10.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0980/25 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 894,50 € 06.10.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0967/25 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,48 € 06.10.2025 14.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0979/25 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 06.10.2025 16.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0082/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 025,59 € 06.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0094/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 582,77 € 06.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0969/25 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,32 € 06.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0122/25 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 704,17 € 06.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0966/25 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 5 246,21 € 06.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0968/25 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 7 742,20 € 06.10.2025 24.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0971/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 182,41 € 06.10.2025 21.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0972/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 34,26 € 06.10.2025 21.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0973/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 61,12 € 06.10.2025 21.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0974/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 61,12 € 06.10.2025 21.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0121/25 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 820,00 € 03.10.2025 09.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra