Faktúry
Počet záznamov: 15342
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0006/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 102,96 € | 16.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
DFS1/0007/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 80,05 € | 16.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0002/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 80,87 € | 16.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0006/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 16.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0007/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 142,50 € | 16.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0753/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -335,40 € | 13.01.2017 | 13.01.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0277/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 691,25 € | 13.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0752/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 552,00 € | 13.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFS1/0003/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 60,47 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFS1/0004/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 374,60 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0276/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 370,28 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0001/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 95,60 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0005/17 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 2 070,00 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0747/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0751/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 150,83 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0748/16 | Prenájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 312,66 € | 12.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0749/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -186,19 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0750/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 757,14 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFS1/0002/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 427,70 € | 11.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0004/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 300,12 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0274/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,80 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0275/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 171,28 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0742/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 37,85 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0743/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,83 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0745/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0746/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 462,68 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0744/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 165,22 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0003/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 710,16 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0741/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 393,05 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0002/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra |