Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0320/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 131,12 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 352,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/17 Elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 467,68 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/17 Kosačka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 324,66 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UPMAX, s.r.o. 36611034 26,53 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/17 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 37,01 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/17 Oprava kosačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HSQ Partner s. r. o. 44282851 101,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/17 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 27,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/17 Oprava traktora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 200,00 € 10.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0138/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 262,92 € 07.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0139/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 123,74 € 07.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 708,00 € 07.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 07.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0129/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,68 € 07.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0128/17 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 06.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/17 Poplatok za poskytnutie služby mVL Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 36,12 € 06.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/17 Krmítka, napájadlá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMA Viničné s. r. o. 47915137 140,00 € 06.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0125/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 873,13 € 04.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0126/17 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 663,00 € 04.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0127/17 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 808,58 € 04.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/17 Plyn maloodber Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,00 € 04.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 439,68 € 04.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 8,92 € 04.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 302,34 € 04.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/17 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 119,21 € 04.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/17 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 92,82 € 04.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 527,08 € 03.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra