Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0068/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 614,75 € 16.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFB1/0064/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -109,68 € 15.02.2017 15.02.2017 Faktúra
DFB1/0065/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 112,07 € 15.02.2017 15.02.2017 Faktúra
DFS1/0030/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 233,48 € 15.02.2017 27.02.2017 Faktúra
DFPC/0026/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 262,66 € 15.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFPC/0025/17 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 47,39 € 13.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0058/17 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 13.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0059/17 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 193,32 € 13.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFS2/0006/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 67,62 € 13.02.2017 27.02.2017 Faktúra
DFS1/0029/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 76,33 € 13.02.2017 27.02.2017 Faktúra
DFB1/0060/17 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 87,49 € 13.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFB1/0061/17 Výmena pneumatík Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 100,00 € 13.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFB1/0062/17 Výmena pneumatík Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 777,20 € 13.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFB1/0063/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 18,50 € 13.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFB1/0056/17 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 112,50 € 10.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0057/17 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 75,84 € 10.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFPC/0023/17 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 1 081,33 € 09.02.2017 09.02.2017 Faktúra
DFPC/0024/17 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -490,79 € 09.02.2017 09.02.2017 Faktúra
DFB1/0051/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 463,54 € 09.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0052/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37 102,73 € 09.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0053/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 443,80 € 09.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0054/17 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 09.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0055/17 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 89,92 € 09.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFS1/0027/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 122,84 € 09.02.2017 27.02.2017 Faktúra
DFS1/0028/17 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 506,58 € 09.02.2017 27.02.2017 Faktúra
DFPC/0020/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,32 € 08.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFPC/0021/17 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 354,41 € 08.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0047/17 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,83 € 08.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0049/17 Veterinárny materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 98,78 € 08.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0050/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 30,24 € 08.02.2017 16.02.2017 Faktúra