Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0019/17 Oprava čerpadla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ján Hajtmánek - SeVoTech 32829868 420,00 € 25.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0022/17 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 57,36 € 25.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0020/17 Tachografová karta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TEMPEST a.s. 31326650 63,00 € 25.01.2017 03.03.2017 Faktúra
DFPC/0005/17 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 49,60 € 24.01.2017 02.02.2017 Faktúra
DFS1/0011/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 493,02 € 24.01.2017 02.02.2017 Faktúra
DFB1/0018/17 Revízia plynových a a tlakových zariadení Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 4 950,00 € 24.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFS2/0001/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 250,92 € 23.01.2017 02.02.2017 Faktúra
DFB1/0016/17 Seminár Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 23.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0017/17 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 195,00 € 23.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFS1/0009/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 34,37 € 20.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFS1/0010/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 269,97 € 20.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFB1/0015/17 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 587,43 € 19.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFPC/0004/17 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 663,00 € 18.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFB1/0014/17 Plyn maloodber Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,00 € 18.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0013/17 Kontrola a revízia komínov a dymovodov. Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 160,00 € 18.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFPC/0003/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 022,58 € 17.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFS1/0008/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 417,77 € 17.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFB1/0010/17 Oprava prívesu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SZALAY TIBOR - karosárske práce 14061015 215,00 € 17.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0008/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 994,82 € 17.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0009/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 778,52 € 17.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0011/17 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 17.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0012/17 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 17.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFS1/0005/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 24,00 € 16.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFS1/0006/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 102,96 € 16.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFS1/0007/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 80,05 € 16.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFPC/0002/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 80,87 € 16.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFB1/0006/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 18,00 € 16.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0007/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 142,50 € 16.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0753/16 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -335,40 € 13.01.2017 13.01.2017 Faktúra
DFPC/0277/16 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 691,25 € 13.01.2017 17.01.2017 Faktúra