Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0588/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 648,48 € 19.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0589/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 19.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0590/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 30,96 € 19.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0070/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 78,01 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0071/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 229,08 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0166/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 7,21 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0167/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 78,48 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0168/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 756,98 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0586/18 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 3 596,40 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0587/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 28,98 € 18.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0164/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 587,20 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0165/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 165,84 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0583/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 501,93 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0584/18 Lokalizácia úniku vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HS Non-stop s.r.o. 50251180 800,00 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0585/18 Oprava vodovodného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HS Non-stop s.r.o. 50251180 927,00 € 17.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0140/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 213,24 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0069/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 48,35 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0162/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 374,69 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0141/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 144,05 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0582/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 25,94 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0163/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 285,50 € 14.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0581/18 Stelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 1 021,80 € 13.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0580/18 WC sedátko Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PTÁČEK - veľkoobchod, a. s. 35814586 28,74 € 13.09.2018 06.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0161/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 112,27 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0068/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 80,70 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0578/18 Pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 162,00 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0139/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 295,96 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0001/18 Umývačka riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 2 500,00 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0579/18 Krmivo, materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 398,28 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/18 Poistenie - PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -181,27 € 11.09.2018 13.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra