Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16985

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0649/19 úradna skúška Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 480,00 € 15.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0010/19 montážne práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 25 257,60 € 15.08.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0182/19 montáž ovládanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Pochyba 41469291 84,00 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 140,82 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 343,27 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/19 doplnkové krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 39,36 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0647/19 preprava sena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 371,52 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0644/19 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 990,00 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0645/19 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 990,00 € 13.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0637/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 734,49 € 12.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0638/19 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 350,00 € 12.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0639/19 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 998,00 € 12.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0640/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 480,26 € 12.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 244,06 € 12.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0181/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 681,43 € 08.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0163/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 127,03 € 08.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0630/19 ramovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 17551196 131,70 € 08.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0632/19 intern.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 08.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0634/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 352,85 € 08.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0633/19 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 636,00 € 08.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0635/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 8 875,26 € 08.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0636/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 476,71 € 08.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0627/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 140,70 € 08.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0628/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 966,42 € 08.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0629/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 828,20 € 08.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0631/19 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,88 € 08.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0009/19 obstaranie investíccí Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 1 306,01 € 08.08.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0162/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 264,23 € 07.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0624/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 114,77 € 07.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0179/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 41,40 € 06.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra