Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0304/22 odstránenie poruchy - elektroinštalačné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ADMAT s.r.o. 47425121 190,40 € 26.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0301/22 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 184,00 € 26.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0300/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 283,32 € 26.04.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0298/22 oprava vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 419,17 € 25.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/22 el. energia - dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -35,68 € 25.04.2022 12.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/22 tovar bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 116,32 € 22.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/22 učebná pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. 43980830 960,00 € 22.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0294/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 22.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0296/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 55,33 € 22.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0065/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 68,49 € 22.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0297/22 školenie kuričov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elšpec H.L., s.r.o. 36562165 152,00 € 22.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0295/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 85,80 € 22.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0292/22 bio seno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 4 850,00 € 22.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0290/22 školenie kuričov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elšpec H.L., s.r.o. 36562165 456,00 € 21.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0288/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 583,26 € 21.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0287/22 video - bionergetika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 588,00 € 21.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0289/22 oprava/údržba klimatizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 739,58 € 21.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0291/22 tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 895,44 € 21.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0064/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 374,43 € 20.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0286/22 Alkohol tester Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VLan s.r.o 46118896 167,00 € 20.04.2022 21.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0095/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 361,69 € 20.04.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0092/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 1 177,13 € 20.04.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0091/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 640,82 € 20.04.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0284/22 učebná pomôcka - veslársky trenažér Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Šport C2 s.r.o. 36031143 1 050,00 € 20.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0283/22 nájom fliaš - propán bután Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 20.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0096/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 75,00 € 20.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0094/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 966,92 € 20.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0093/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 204,90 € 20.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0285/22 Alkohol tester Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VLan s.r.o 46118896 175,50 € 20.04.2022 09.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0063/22 tovar bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 50,48 € 19.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra