Faktúry
Počet záznamov: 15304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0597/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0596/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 203,00 € | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0138/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 153,60 € | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0595/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0599/22 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CONNY CZ s.r.o. | 25580752 | 50,00 € | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0600/22 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Top Partners, s.r.o | 50988115 | 600,00 € | 02.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0590/22 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 955,00 € | 01.08.2022 | 03.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0591/22 | spotrebný materiál pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 326,47 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0592/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 515,16 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0593/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0137/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Arpáš | 51675714 | 1 515,00 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0136/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 367,50 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0590/22 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 955,00 € | 01.08.2022 | 03.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0589/22 | aktualizácia programu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 57,60 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0588/22 | ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Suelin s.r.o. | 44805195 | 170,00 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0587/22 | materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TigerPrint s.r.o. | 45698813 | 252,53 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0589/22 | aktualizácia programu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 57,60 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0587/22 | materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TigerPrint s.r.o. | 45698813 | 252,53 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0135/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 450,00 € | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0585/22 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 84,00 € | 26.07.2022 | 03.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0586/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRO-KREDIT, spol. s r.o. | 31446906 | 1 643,60 € | 26.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0134/22 | servis vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 749,86 € | 26.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0584/22 | stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 211,45 € | 26.07.2022 | 05.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0585/22 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 84,00 € | 26.07.2022 | 03.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0582/22 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SLOVAKONT Košice s.r.o. | 44934921 | 61,00 € | 25.07.2022 | 03.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0583/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 98,00 € | 25.07.2022 | 03.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0581/22 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 721,18 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0582/22 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SLOVAKONT Košice s.r.o. | 44934921 | 61,00 € | 25.07.2022 | 03.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0583/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 98,00 € | 25.07.2022 | 03.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0579/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 22.07.2022 | 01.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |