Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0098/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 432,39 € 26.05.2022 30.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0413/22 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 117,60 € 26.05.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0408/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 235,80 € 26.05.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0411/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 948,53 € 26.05.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0406/22 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 204,00 € 25.05.2022 26.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0107/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 204,12 € 25.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0117/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 450,68 € 25.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0097/22 chladiaca vitrína Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 706,80 € 25.05.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0407/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 153,12 € 25.05.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0093/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 251,33 € 24.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0399/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 24.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0398/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 24.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0092/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 24.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0113/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 424,84 € 24.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0105/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 430,84 € 24.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0115/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 299,46 € 24.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0114/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 675,32 € 24.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0104/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 575,58 € 24.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0103/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 355,30 € 24.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0116/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 75,52 € 24.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0106/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 62,38 € 24.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0402/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Robert PERNESCH 14008998 105,60 € 24.05.2022 02.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0405/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RNDr. Juraj Sitár - ROSI FUN SPORTS 33622701 350,00 € 24.05.2022 02.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0400/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 240,00 € 24.05.2022 02.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0094/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 813,24 € 24.05.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0404/22 postproduckia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 768,00 € 24.05.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0403/22 postproduckia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 768,00 € 24.05.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0401/22 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava 30779596 50,00 € 24.05.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0096/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 24.05.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0095/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 24.05.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra