Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0512/22 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 2 614,20 € 23.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0514/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 899,63 € 23.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0511/22 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 137,90 € 23.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0515/22 gravirovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trophis s.r.o. 47517263 273,72 € 23.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0510/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 27,22 € 22.06.2022 23.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0509/22 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Emília Selecká - Medivet 42004349 120,00 € 22.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0503/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 87,21 € 21.06.2022 23.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0507/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jeka studio s.r.o. 35884177 530,04 € 21.06.2022 23.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0505/22 projektové práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Ivan DEDINSKÝ 35436034 400,00 € 21.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0506/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 407,65 € 21.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0504/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 170,00 € 21.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0119/22 Update systému Horec Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 100,80 € 21.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0508/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 767,82 € 21.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0500/22 náhradný diel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 77,60 € 20.06.2022 20.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0502/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 94,15 € 20.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0117/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 49,36 € 20.06.2022 22.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0116/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 64,98 € 20.06.2022 22.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0499/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 100,08 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0498/22 sklenáske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 579,60 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0496/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0119/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 499,36 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0130/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 945,19 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0118/22 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 7 860,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0497/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 888,76 € 20.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0501/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Molnár Ernest, Ing 37848259 180,00 € 20.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0115/22 aktualizácia programu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 344,21 € 16.06.2022 20.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/22 brožúry Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHRISTIAN Studio s.r.o. 54456452 362,00 € 16.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0495/22 podkuvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 740,00 € 16.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0494/22 podkuvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 670,00 € 16.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0493/22 podkuvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 910,00 € 16.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra