Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26773

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1032/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 605,67 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0143/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 8 009,40 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0142/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 339,90 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0127/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 300,96 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1023/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 831,97 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1017/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 146,06 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1022/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 798,44 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0197/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1018/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 498,00 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1019/23 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 1 158,83 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0198/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 68,96 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1024/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 17 995,60 € 01.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1028/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 384,64 € 01.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0196/23 aktualizačný poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 372,46 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1014/23 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAPIER s.r.o. 44565445 198,00 € 30.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1013/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PETS FACTORY s.r.o. 52137775 40,90 € 30.11.2023 01.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1016/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 57,36 € 30.11.2023 04.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1012/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Nancynka s.r.o. 55605478 51,20 € 30.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1011/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JTF partnership, s.r.o. 44160097 61,50 € 30.11.2023 01.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1015/23 pracovná zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 30.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra