Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28587

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0645/24 Oprava SC881ER, SC770DC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 385,00 € 25.06.2024 10.07.2024 Objednávka
VOBJ/0650/24 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 54,00 € 25.06.2024 08.07.2024 Objednávka
DFB1/0574/24 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BONE s.r.o. 48027944 100,00 € 25.06.2024 01.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0086/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 207,24 € 25.06.2024 01.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0085/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 164,56 € 25.06.2024 01.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/24 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 41,29 € 25.06.2024 01.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0571/24 pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Gróff-Farm 51417359 714,00 € 25.06.2024 01.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/24 otvorená škola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Jakub Minár Forward 47848049 242,81 € 25.06.2024 27.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0644/24 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 034,00 € 24.06.2024 18.07.2024 Objednávka
DFB1/0570/24 otvorená škola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SINTRA šport, s.r.o. 35935448 1 153,69 € 24.06.2024 01.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/24 podsedáky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KONDELA s.r.o. 36409154 239,49 € 24.06.2024 27.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0569/24 palety Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EMPORO, s.r.o. 44562195 203,52 € 24.06.2024 27.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0641/24 Vyčistenie kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PS Stav s.r.o 52669947 7 272,00 € 24.06.2024 24.06.2024 Objednávka
VOBJ/0642/24 Proces verejného obstarávania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 2 880,00 € 21.06.2024 18.07.2024 Objednávka
VOBJ/0653/24 Seno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 2 204,00 € 21.06.2024 17.07.2024 Objednávka
VOBJ/0639/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 97,00 € 21.06.2024 09.07.2024 Objednávka
DFKV/0001/24 majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOMINOX - Robert Kuczman 34429239 4 900,00 € 21.06.2024 09.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0636/24 Robot kombinovaný Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KEMA SK, s.r.o. 31350658 1 695,74 € 21.06.2024 28.06.2024 Objednávka
DFB1/0565/24 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 294,72 € 21.06.2024 27.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/24 servis požiarnej signalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 140,76 € 21.06.2024 27.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra