Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26773
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/1067/23 | Zvárací poloautomat | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 594,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/1066/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 385,00 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/1065/23 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Summit Motors Bratislava, spol. s r. o. | 35915609 | 197,00 € | 27.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/1064/23 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 696,00 € | 27.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/1063/23 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 245,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/1061/23 | Ďalekohľad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 1 698,00 € | 27.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
DFPC/0192/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 268,20 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0191/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 47,16 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0994/23 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 144,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0021/23 | unimobunka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARDA, s.r.o. | 46513931 | 11 280,00 € | 27.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/1008/23 | Obchodný modul | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARDA, s.r.o. | 46513931 | 11 280,00 € | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/1040/23 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 300,00 € | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | |||||
DFB1/0990/23 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 954,80 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0991/23 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 403,32 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0992/23 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 918,00 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0993/23 | kukurica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 927,00 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0988/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 981,16 € | 24.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0989/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 173,95 € | 24.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/1036/23 | Horec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 373,00 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/1035/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 502,00 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |