Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29387

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0126/17 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 663,00 € 04.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0125/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 873,13 € 04.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0876/17 Čistenie kanalizácie Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 290,00 € 04.07.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0874/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 38,00 € 04.07.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0873/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 50,00 € 04.07.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0875/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 262,00 € 04.07.2017 25.09.2017 Objednávka
DFB1/0305/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERGOTEP, družstvo invalidů 25997815 87,60 € 03.07.2017 08.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0137/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 071,71 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0136/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 1 022,18 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0135/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 169,97 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0134/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 429,50 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0041/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 76,84 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0040/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 194,00 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0039/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 124,59 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/17 Spotrebný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 223,86 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 843,30 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/17 Spotrebný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 119,58 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 527,08 € 03.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0869/17 UP- časopisy Booklet 2016/17 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matilda Blahová - FLP 33621462 10,00 € 03.07.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0866/17 Oprava zrkadla BUS Iveco SC339EE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 367,00 € 03.07.2017 27.09.2017 Objednávka