Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0198/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 108,73 € | 03.11.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1283/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 42,00 € | 02.11.2017 | 21.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1281/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 55,00 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1285/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 113,00 € | 02.11.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1282/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 52,00 € | 02.11.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1280/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 82,00 € | 02.11.2017 | 20.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0542/17 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0541/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 100,39 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0540/17 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 343,01 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0539/17 | Oprava umývačky riadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 101,04 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0197/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 524,56 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0200/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 117,08 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0199/17 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0196/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 731,81 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 330100818 | Zmluva o poskytovaní dátových telekomunikačných služieb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 36,00 € | 01.11.2017 | 31.10.2018 | 18.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| 17121500 | Zmluva o poskytovaní dátových telekomunikačných služieb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 90,00 € | 01.11.2017 | 01.11.2017 | 31.10.2018 | 18.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| VOBJ/1275/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 27,00 € | 31.10.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1278/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 10,00 € | 31.10.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1277/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 108,00 € | 31.10.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1274/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 75,00 € | 31.10.2017 | 18.12.2017 | Objednávka |