Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29387

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0346/17 Technický plyn - kysík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 27,34 € 19.07.2017 07.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0133/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 322,62 € 17.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0345/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 101,69 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0344/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 256,31 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0343/17 Potreby pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 135,67 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0342/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 885,50 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0341/17 Učiteľské zápisníky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEOGRAFIA, a.s. 31597912 119,52 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0340/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 248,57 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0142/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 344,87 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0911/17 Elektroinštalačný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 210,00 € 17.07.2017 28.09.2017 Objednávka
VOBJ/0912/17 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 590,00 € 17.07.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0910/17 Spotrebný materiál na opravy-Ubytovňa Gaštanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 103,00 € 17.07.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0908/17 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 55,00 € 17.07.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0909/17 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 181,00 € 17.07.2017 25.09.2017 Objednávka
DFPC/0132/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 86,40 € 13.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0338/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 393,24 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0339/17 ASC Agenda Komplet SŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0337/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 33,60 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0336/17 športové náčinie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Kopaj - KOHI plus 43810691 2 062,80 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0335/17 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra