Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0901/17 | Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 29,00 € | 10.07.2017 | 28.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0905/17 | UP- potreby pre kone - podsúvaha, doplnkové | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 336,00 € | 10.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0906/17 | Aktualizácia a servis programu ŠJ4 2017 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 40,00 € | 10.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0899/17 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 47,00 € | 10.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0907/17 | bakteriologické vyšetrenie - morky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava | 00156434 | 30,00 € | 10.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFPC/0129/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,68 € | 07.07.2017 | 02.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0319/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0318/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 958,30 € | 07.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0317/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 708,00 € | 07.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0139/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 123,74 € | 07.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0138/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 262,92 € | 07.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0898/17 | Štúdijné preukazy 400ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA - Mgr.Preložník | 32755686 | 125,00 € | 07.07.2017 | 28.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0885/17 | Čistiace potreby - upratovací vozík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 87,00 € | 07.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0897/17 | Smaltovaná biela tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 83,00 € | 07.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0895/17 | doplnkové krmivo pre kone , spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 136,00 € | 07.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0891/17 | Slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 190,00 € | 07.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0888/17 | plynovanie haly | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 60,00 € | 07.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0890/17 | Motorový olej Madit M7ADS 200L | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 480,00 € | 07.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0889/17 | 1200ks morky 1dňové | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MOVOS, spol. s r.o. | 34125108 | 2 190,00 € | 07.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0886/17 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera SOP Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 07.07.2017 | 25.09.2017 | Objednávka |