Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0396/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 864,64 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0402/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -126,31 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0401/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 127,57 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0400/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 76,00 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 8400046666 | Úrazové poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | Iné | 990,60 € | 30.08.2017 | 03.09.2017 | 03.09.2018 | 06.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| 1/2017 | Zmluva o poskytovaní stravovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obecný úrad Bernolákovo | 00304662 | Iné | 3,00 € | 30.08.2017 | 01.09.2017 | 06.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| 2017/1 | Zmluva o preprave žiakov do základnej a materskej školy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | Iné | 0,00 € | 30.08.2017 | 01.09.2017 | 06.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| VOBJ/0939/17 | Čipová karta ISic, ITIC - 8ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 72,00 € | 30.08.2017 | 04.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0944/17 | krmivo - N3sy 40kg, 0,4t, | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 110,00 € | 30.08.2017 | 27.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0943/17 | krmivo pre živý kabinet - - N3sy 40kg, 0,28t, KZKsy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 155,00 € | 30.08.2017 | 27.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0940/17 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 32,00 € | 30.08.2017 | 27.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0942/17 | Čistiace potreby - toaletný papier, baliaci materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 196,00 € | 30.08.2017 | 25.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0395/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,45 € | 28.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0394/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 934,70 € | 28.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0393/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 180,34 € | 28.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0154/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 615,64 € | 28.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0153/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 135,11 € | 28.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0936/17 | Tovar-bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 210,00 € | 28.08.2017 | 05.10.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0937/17 | Sklenárske práce - opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 495,00 € | 28.08.2017 | 29.09.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0938/17 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 54,00 € | 28.08.2017 | 27.09.2017 | Objednávka |