Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0087/18 | Propagácia školy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 1,00 € | 01.03.2018 | 01.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0274/18 | Veterinárne služby, veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equine Vet Service a.s. | 27863069 | Stavebné práce, opravárenské práce | 506,00 € | 28.02.2018 | 28.02.2018 | Objednávka | ||||
| VOBJ/0273/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 11,00 € | 28.02.2018 | 10.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0270/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 35,00 € | 28.02.2018 | 28.03.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0272/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 157,00 € | 28.02.2018 | 22.03.2018 | Objednávka | |||||
| DFPC/0026/18 | Poplatok za komunálne odpady 2018 - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 1 731,00 € | 28.02.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0085/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 84,78 € | 28.02.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0086/18 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 423,14 € | 28.02.2018 | 08.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0027/18 | Potraviny PČ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 402,13 € | 28.02.2018 | 08.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0263/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 89,00 € | 27.02.2018 | 22.03.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0265/18 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 245,00 € | 27.02.2018 | 19.03.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0269/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s. | 36754790 | 110,00 € | 27.02.2018 | 16.03.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0268/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s. | 36754790 | 83,00 € | 27.02.2018 | 16.03.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0266/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 256,00 € | 27.02.2018 | 16.03.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0264/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 247,00 € | 27.02.2018 | 02.03.2018 | Objednávka | |||||
| DFS2/0019/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 48,32 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0084/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0025/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dormane, s.r.o. Jazdecké a chovateľské potreby | 44081898 | 119,08 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0049/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 297,49 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0047/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 215,33 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |