Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26850

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0729/24 Čistenie kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 1 272,00 € 05.08.2024 07.09.2024 Objednávka
VOBJ/0727/24 Nákladná doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 168,00 € 05.08.2024 04.09.2024 Objednávka
VOBJ/0736/24 Pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRO-KREDIT, spol. s r.o. 31446906 1 101,00 € 05.08.2024 28.08.2024 Objednávka
VOBJ/0732/24 Vypracovanie GAP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 300,00 € 05.08.2024 28.08.2024 Objednávka
VOBJ/0731/24 Ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 00397482 432,00 € 05.08.2024 28.08.2024 Objednávka
VOBJ/0735/24 Zabezpečovací systém Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 27 324,72 € 05.08.2024 27.08.2024 Objednávka
VOBJ/0734/24 Jalovice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poľnohospodárske družstvo Vajnory 00190284 5 200,00 € 05.08.2024 27.08.2024 Objednávka
VOBJ/0733/24 Tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 748,00 € 05.08.2024 27.08.2024 Objednávka
DFB1/0698/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 55,30 € 05.08.2024 16.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0697/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.08.2024 13.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0699/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 17,88 € 05.08.2024 08.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0728/24 Veterinárna starostlivosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 05.08.2024 06.08.2024 Objednávka
DFB1/0692/24 stravné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 6 674,02 € 02.08.2024 31.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0120/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 02.08.2024 13.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0693/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 430,24 € 02.08.2024 08.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0696/24 strážna služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BUBO s.r.o. 54655471 2 901,60 € 02.08.2024 08.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0691/24 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 02.08.2024 07.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0690/24 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 400,00 € 02.08.2024 07.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0695/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Štefan Ambruš 30100003 3 570,50 € 02.08.2024 07.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0720/24 Revitalizácia náraďovne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATYP INTERIÉR SERVIS, s.r.o. 45885338 5 045,06 € 01.08.2024 03.09.2024 Objednávka