Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26850
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0729/24 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 1 272,00 € | 05.08.2024 | 07.09.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0727/24 | Nákladná doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 168,00 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0736/24 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRO-KREDIT, spol. s r.o. | 31446906 | 1 101,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0732/24 | Vypracovanie GAP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 300,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0731/24 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 00397482 | 432,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0735/24 | Zabezpečovací systém | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 27 324,72 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0734/24 | Jalovice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poľnohospodárske družstvo Vajnory | 00190284 | 5 200,00 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0733/24 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 748,00 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
DFB1/0698/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 55,30 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0697/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 05.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0699/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 17,88 € | 05.08.2024 | 08.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0728/24 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 05.08.2024 | 06.08.2024 | Objednávka | |||||
DFB1/0692/24 | stravné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 674,02 € | 02.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0120/24 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 216,00 € | 02.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0693/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 430,24 € | 02.08.2024 | 08.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0696/24 | strážna služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BUBO s.r.o. | 54655471 | 2 901,60 € | 02.08.2024 | 08.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0691/24 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 750,00 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0690/24 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 400,00 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0695/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Štefan Ambruš | 30100003 | 3 570,50 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0720/24 | Revitalizácia náraďovne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATYP INTERIÉR SERVIS, s.r.o. | 45885338 | 5 045,06 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Objednávka |