Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0155/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 205,18 € 04.03.2024 04.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0237/24 PC servis,detektor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 5 833,00 € 01.03.2024 29.04.2024 Objednávka
VOBJ/0242/24 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 590,00 € 01.03.2024 26.04.2024 Objednávka
VOBJ/0241/24 Servis PC, kamery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 364,00 € 01.03.2024 26.04.2024 Objednávka
VOBJ/0240/24 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 335,00 € 01.03.2024 23.04.2024 Objednávka
VOBJ/0238/24 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 99,00 € 01.03.2024 23.04.2024 Objednávka
VOBJ/0245/24 Kontrola požiarnej signalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 515,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Objednávka
VOBJ/0244/24 Veterinárne vyšetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Objednávka
VOBJ/0243/24 Veterinárna vyšetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Objednávka
VOBJ/0239/24 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 200,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Objednávka
DFPC/0037/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 192,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0154/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 9 243,18 € 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0033/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 8 205,62 € 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0033/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 507,66 € 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0032/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 414,90 € 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 945,51 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0145/24 pult centálnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0151/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 250,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0148/24 kalibrácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Metrologia Holding s.r.o. 46329218 672,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra