Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0207/24 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARDA, s.r.o. 46513931 1 080,00 € 26.02.2024 13.03.2024 Objednávka
VOBJ/0206/24 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 119,00 € 26.02.2024 12.03.2024 Objednávka
DFPC/0032/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 78,70 € 26.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0197/24 Veterinárne vyšetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 1 133,09 € 25.02.2024 01.03.2024 Objednávka
VOBJ/0203/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 105,00 € 23.02.2024 21.03.2024 Objednávka
VOBJ/0195/24 Meranie osvetlenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tunelux, s.r.o. 46083626 360,00 € 23.02.2024 19.03.2024 Objednávka
VOBJ/0199/24 Oprava zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 148,00 € 23.02.2024 19.03.2024 Objednávka
VOBJ/0196/24 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 140,00 € 23.02.2024 15.03.2024 Objednávka
VOBJ/0201/24 Oprava závaží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA 35031298 343,00 € 23.02.2024 15.03.2024 Objednávka
VOBJ/0198/24 Oprava plastových dverí Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LFB - STAV s.r.o. 54817251 78,00 € 23.02.2024 14.03.2024 Objednávka
DFB1/0130/24 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 11 983,40 € 23.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0128/24 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 32,82 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/24 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 8,14 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0194/24 Rebrík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 171,00 € 22.02.2024 21.03.2024 Objednávka
VOBJ/0193/24 Plošina Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 240,00 € 22.02.2024 14.03.2024 Objednávka
DFB1/0127/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 280,90 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0031/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 116,84 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0192/24 Potravina ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 390,00 € 21.02.2024 12.03.2024 Objednávka
VOBJ/0191/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 388,00 € 21.02.2024 12.03.2024 Objednávka
DFS2/0027/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 083,52 € 21.02.2024 26.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra