Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0207/24 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARDA, s.r.o. | 46513931 | 1 080,00 € | 26.02.2024 | 13.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0206/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 119,00 € | 26.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
DFPC/0032/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 78,70 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0197/24 | Veterinárne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 1 133,09 € | 25.02.2024 | 01.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0203/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 105,00 € | 23.02.2024 | 21.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0195/24 | Meranie osvetlenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tunelux, s.r.o. | 46083626 | 360,00 € | 23.02.2024 | 19.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0199/24 | Oprava zariadenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 148,00 € | 23.02.2024 | 19.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0196/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 140,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0201/24 | Oprava závaží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA | 35031298 | 343,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0198/24 | Oprava plastových dverí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LFB - STAV s.r.o. | 54817251 | 78,00 € | 23.02.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
DFB1/0130/24 | kom.odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 11 983,40 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0128/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 32,82 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0129/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 8,14 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0194/24 | Rebrík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 171,00 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0193/24 | Plošina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 240,00 € | 22.02.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
DFB1/0127/24 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 280,90 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0031/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 116,84 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0192/24 | Potravina ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 390,00 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0191/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 388,00 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
DFS2/0027/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 083,52 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |