Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3545

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40190065 posudok pož.bezpečnosti ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ing.Rastislav Skrovný - PBS 43105742 120,00 € 01.03.2019 03.04.2019 Faktúra
40190063 skrine PČ Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Štefan Vach VAREZ-výroba nábytku 11738481 2 760,00 € 28.02.2019 12.03.2019 Faktúra
40190062 prist.kontajnera Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. 44742886 161,76 € 28.02.2019 13.03.2019 Faktúra
40190058 LED panely Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 LEDart s.r.o. 50020552 77,74 € 26.02.2019 04.03.2019 Faktúra
40190061 elektromat.EMI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD: HAL, a.s. 34144650 286,85 € 26.02.2019 04.03.2019 Faktúra
40190060 vybavenie lekárničiek Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EMPIRE Group, s.r.o. 44370512 143,70 € 25.02.2019 04.03.2019 Faktúra
40190059 voda Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 936,99 € 22.02.2019 04.03.2019 Faktúra
40190052 toner Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 141,60 € 20.02.2019 28.02.2019 Faktúra
40190057 kontajnery prenájom Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. 44742886 782,28 € 20.02.2019 28.02.2019 Faktúra
40190054 kluče ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 19,30 € 20.02.2019 28.02.2019 Faktúra
40190055 internet Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 20.02.2019 28.02.2019 Faktúra
40190056 snowboard s prísl. Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 B.A.Rro team, s.r.o. 35904267 520,00 € 20.02.2019 28.02.2019 Faktúra
40190051 pís.stoly Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ALEZA INTERIER, s.r.o. 36740870 1 464,00 € 19.02.2019 28.02.2019 Faktúra
40190047 rezivo Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SEZAM, s.r.o. 00633194 131,98 € 18.02.2019 28.02.2019 Faktúra
40190048 požiarne evakuačné plány Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 992,40 € 18.02.2019 28.02.2019 Faktúra
40190049 upratovanie škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 1 530,11 € 18.02.2019 02.04.2019 Faktúra
40190050 upratovanie ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 2 320,70 € 18.02.2019 02.04.2019 Faktúra
40190045 oprava hav. unik vody zo systemu UK Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Bordáč 35085665 3 987,60 € 13.02.2019 19.02.2019 Faktúra
40190046 správa web stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 106,00 € 13.02.2019 19.02.2019 Faktúra
40190067 odvoz DO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Hl. mesto SR Bratislava 00603481 3 450,72 € 13.02.2019 13.03.2019 Faktúra
40190073 odvoz DO dopl.2018 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Hl. mesto SR Bratislava 00603481 3 334,59 € 13.02.2019 13.03.2019 Faktúra
40190040 služva pov.osoby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DEMATA s.r.o. 46298517 492,00 € 12.02.2019 19.02.2019 Faktúra
40190042 telefony Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,50 € 12.02.2019 19.02.2019 Faktúra
40190044 kontajnery depozit Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. 44742886 1 600,00 € 12.02.2019 19.02.2019 Faktúra
40190041 plyn Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 634,51 € 12.02.2019 19.02.2019 Faktúra
40190043 služba BOZ,PO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 210,00 € 12.02.2019 19.02.2019 Faktúra
40190038 účastnícky polatok žiaci Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. 42053650 92,00 € 12.02.2019 19.02.2019 Faktúra
40190064 havária vodovodu ŠI 21 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 plomo, s.r.o. 51316919 4 380,00 € 12.02.2019 26.03.2019 Faktúra
40190033 el.energia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 099,82 € 08.02.2019 19.02.2019 Faktúra
40190035 tlačiareň PV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alza .sk. s.r.o. 36562939 180,40 € 08.02.2019 19.02.2019 Faktúra