Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3831

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40190418 farebná tlačiareň Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PARTNER Retail s.r.o. 48127124 180,46 € 05.12.2019 17.12.2019 Faktúra
40190419 dolnkový hardware k PV pre PV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Datacomp s.r.o. 36212466 1 123,81 € 05.12.2019 17.12.2019 Faktúra
40190420 PC hardware na vyskladanie PC pre PV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 L.S.FERRUM s.r.o. 47698934 4 994,14 € 05.12.2019 17.12.2019 Faktúra
40190417 router Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MakroFoto.sk s.r.o. 45890714 351,54 € 05.12.2019 17.12.2019 Faktúra
40190410 vianočné ozdoby ŠI, spoj.materiál OV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HORNBACH-Baumarkt Sk 35838949 275,75 € 04.12.2019 16.12.2019 Faktúra
40190411 telefony Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 171,66 € 04.12.2019 16.12.2019 Faktúra
40190413 mal.materiál Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 151,28 € 04.12.2019 17.12.2019 Faktúra
40190414 rezivo Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SEZAM, s.r.o. 00633194 406,42 € 04.12.2019 17.12.2019 Faktúra
40190409 diáre Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 133,03 € 03.12.2019 16.12.2019 Faktúra
40190403 strategia komplet Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MEDIATEL spol. s r.o. 35859415 97,20 € 03.12.2019 16.12.2019 Faktúra
40190404 služba BOZ,PO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 210,00 € 02.12.2019 16.12.2019 Faktúra
40190405 CISCO akadémia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky 00397610 240,00 € 02.12.2019 16.12.2019 Faktúra
40190407 servis predložiek Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 91,20 € 02.12.2019 16.12.2019 Faktúra
40190408 plyn Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 993,00 € 02.12.2019 16.12.2019 Faktúra
40190402 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 25 000,00 € 29.11.2019 16.12.2019 Faktúra
40190406 počitačové komponenty Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 L.S.FERRUM s.r.o. 47698934 3 220,00 € 29.11.2019 16.12.2019 Faktúra
40190401 dvojkanálový vysielač Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 LEXTAV s.r.o. 47955121 588,00 € 28.11.2019 16.12.2019 Faktúra
40190442 čist. dažd. zvodov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Bordáč 35085665 5 864,40 € 25.11.2019 07.01.2020 Faktúra
40190398 voda Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 3 645,59 € 22.11.2019 04.12.2019 Faktúra
40190400 toner Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 41,38 € 22.11.2019 04.12.2019 Faktúra
40190399 služby siete Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 20.11.2019 04.12.2019 Faktúra
40190396 aktual.webu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 106,00 € 19.11.2019 25.11.2019 Faktúra
40190397 monitoring a trasovanie daždovej kanalizácie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Bordáč 35085665 1 539,60 € 19.11.2019 25.11.2019 Faktúra
44190017 nesulad proj. dok. Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DAG SLOVAKIA, a.s. 44886021 2 694,56 € 18.11.2019 07.01.2020 Faktúra
44190018 napoj.rozadzača COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DAG SLOVAKIA, a.s. 44886021 893,52 € 18.11.2019 07.01.2020 Faktúra
40190394 revízie plyn.kotolní Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 3 417,60 € 15.11.2019 25.11.2019 Faktúra
40190395 servis plyn.kotolní Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 2 414,83 € 15.11.2019 25.11.2019 Faktúra
40190393 čistiace,hygienické Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 070,02 € 14.11.2019 20.11.2019 Faktúra
40190392 plyn Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -395,58 € 14.11.2019 08.01.2020 Faktúra
40190388 pranie,čistenie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Tuzexx s.r.o. 45542759 859,75 € 13.11.2019 20.11.2019 Faktúra