Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3611

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230167 Materiál na informačný panel - 1.poschodie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 565,82 € 15.05.2023 19.05.2023 Faktúra
40230163 Nákup materiálu NS 3 - praktická výuka COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 1 080,77 € 15.05.2023 19.05.2023 Faktúra
40230175 Nákup náhradného kľúča po strate Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 31,37 € 11.05.2023 22.05.2023 Faktúra
40230174 Nákup náhradného kľúča po strate Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 23,52 € 11.05.2023 22.05.2023 Faktúra
40230160 Členské na rok 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Cech maliarov Slovenska 36110892 60,00 € 10.05.2023 24.05.2023 Faktúra
40230159 Čistiace prostriedky pre školské internáty Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BANCHEM, s.r.o. 36227901 2 430,25 € 10.05.2023 18.05.2023 Faktúra
40230158 Stravné lístky 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 370,62 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
40230157 Elektrická energia 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 972,92 € 09.05.2023 30.05.2023 Faktúra
40230156 Elektrická energia 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 493,95 € 09.05.2023 30.05.2023 Faktúra
40230155 Odber zemného plynu za 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 27 526,74 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
40230154 Telekomunikačné služby 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 187,96 € 05.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230152 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 931,46 € 04.05.2023 30.05.2023 Faktúra
40230150 Telekomunikačné služby za 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,98 € 04.05.2023 26.05.2023 Faktúra
40230149 Telekomunikačné služby za 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230148 Telekomunikačné služby za 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230153 Vodoinštalačný materiál ŠI 21,25,27 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 251,87 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230147 Služby virtuálnej knižnice 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230151 Tovar - toaletný papier na školské internáty Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 1 422,91 € 03.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230142 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej obrany 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230145 servis a prenájom predložiek 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230144 Zemný plyn 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230143 Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230138 Nákup LDTD do COVP materiálové zabezpečenie výuky žiakov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRODAN group s.r.o. 36811386 2 488,32 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
40230140 Rebrík AL FORTE Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HORNBACH-Baumarkt Sk 35838949 398,90 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
40230139 Nákup materiálu na kvetinovú výzdobu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HORNBACH-Baumarkt Sk 35838949 401,99 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
40230137 Materiál - projekt otvorená škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BAU-MARKET a.s. 35923652 464,22 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
40230146 Nákup materiálu NS 3 - praktická výuka Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 95,78 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
40230136 Tlačivo na maturitnú skúšku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 36,66 € 24.04.2023 24.04.2023 Faktúra
40230133 Čistenie a kontrola komínov a dymovodov za I. polrok 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby 40097897 194,00 € 18.04.2023 26.04.2023 Faktúra
40230132 Zverejnenie pracovnej ponuky na webe: www.profesia.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Profesia, spol. s r.o. 35800861 154,68 € 17.04.2023 26.04.2023 Faktúra