Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5406

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023072 správa počítačovej siete 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MJ computers 53547365 641,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023069 výkon zodpovednej osoby 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023070 gastrolístky 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 845,16 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023071 obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 300,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023067 služby technika BOZP a PO 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 120,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
3023066 vodné, stočné, zrážky 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 10 438,34 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
3023068 strava 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 2 305,84 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
3023065 údržbársky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 IN-TECH PLUS 35878754 300,48 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
3023064 deratizácia a dezinsekcia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Simondel Eduard 41888154 420,00 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
3023063 oprava vodovodného potrubia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KG stav - Gabriel Foldes 34404945 5 027,40 € 24.02.2023 01.03.2023 Faktúra
3023062 záloha na plyn 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 612,00 € 23.02.2023 27.02.2023 Faktúra
3023061 mobil, Gašparová 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.02.2023 01.03.2023 Faktúra
3023060 GSM brána 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 22.02.2023 01.03.2023 Faktúra
3023059 mobil, Lukačovičová 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 45,40 € 22.02.2023 01.03.2023 Faktúra
3023058 mobil, Lešková 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.02.2023 01.03.2023 Faktúra
3023057 inzercia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Petit Press 35790253 144,00 € 22.02.2023 01.03.2023 Faktúra
3023056 oprava vodovodného potrubia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 4 052,52 € 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
3023055 inzercia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Petit Press 35790253 213,60 € 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
3023054 väzba - protokol o maturite 2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček 40889653 24,00 € 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
3023053 vyúčtovanie plynu 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 37 408,52 € 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
3023052 elektrická energia 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZSE Energia 36677281 5 364,20 € 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
3023051 oprava vodovodného potrubia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 3 281,22 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
3023050 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 896,12 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
3023048 lokalizácia úniku vody - havária vodovodného potrubia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PIPE CONTROL 52518337 480,00 € 06.02.2023 13.02.2023 Faktúra
3023047 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 32,99 € 06.02.2023 08.02.2023 Faktúra
3023049 záloha na plyn 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 482,00 € 06.02.2023 09.02.2023 Faktúra
3023046 vodné, stočné 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 10 027,62 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
3023045 prenájom kopírovacieho stroja 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 420,11 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
3023044 údržbárske práce za 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 975,00 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
3023042 telefónne poplatky 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 196,35 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra