Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4631

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3221100 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 619,50 € 07.06.2021 02.09.2021 Faktúra
3221102 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 565,99 € 07.06.2021 17.09.2021 Faktúra
3021120 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 50,45 € 04.06.2021 16.06.2021 Faktúra
3121011 šnúra Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KOŠÍK - siete 36556858 17,74 € 03.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3021115 služby technika BOZP a PO 05/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 120,00 € 03.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3021119 vodné, stočné, zrážky 05/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 375,31 € 03.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3021117 prenájom kopírovacieho stroja 05/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 324,50 € 03.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3021116 telefónne poplatky 06/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 179,07 € 03.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3021118 poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 05/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KOMENSKY 43908977 9,96 € 03.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3221099 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 434,50 € 03.06.2021 17.09.2021 Faktúra
3021114 školenie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Junior Achievement Slovensko 42166292 140,00 € 02.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3021113 program JA Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Junior Achievement Slovensko 42166292 100,00 € 02.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3221096 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 49,05 € 02.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3021121 toner Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 44,40 € 02.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3221098 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 616,57 € 02.06.2021 02.09.2021 Faktúra
3221097 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 575,59 € 02.06.2021 02.09.2021 Faktúra
3021111 kancelárske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DIMARKO 48258474 47,21 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3021110 výkon zodpovednej osoby 06/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3021112 gastrolístky 05/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GGFS 47079690 731,53 € 01.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3021108 správa počítačovej siete, telefónne poplatky 05/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 -589,07 € 31.05.2021 01.06.2021 Faktúra
3221095 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK food 44733488 398,58 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
3021109 kancelárske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KIKOSHOP 47890215 73,27 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
3221094 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 474,34 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
3221091 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 216,00 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
3221093 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 470,95 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
3221092 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 235,71 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
3221090 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 159,68 € 28.05.2021 11.06.2021 Faktúra
3021107 oprava poškodenej strechy Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Rossner Štefan 37695649 360,00 € 28.05.2021 11.06.2021 Faktúra
3021106 kontajner na odpad modrý 1100 l Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Berner Zoltán 40048098 214,80 € 28.05.2021 11.06.2021 Faktúra
3021102 oprava poškodenej strechy Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Rossner Štefan 37695649 2 750,00 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra