Faktúry
Počet záznamov: 5009
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3021349 | elektrická energia 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 934,13 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
3021347 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 259,78 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
3021351 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
3021345 | karta MultiSport 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 41,28 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
3121020 | správa športového areálu 10-12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
3321035 | zneškodnenie biologického odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 122,40 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
3021353 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
3021352 | plyn 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 370,12 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
3021354 | údržbárske práce za 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 975,00 € | 31.12.2021 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
3021355 | Finančný spravodajca 2021 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 12,05 € | 31.12.2021 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
3021342 | gastrolístky 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 465,93 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
3021343 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 104,10 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
3021341 | mobil, Gašparová 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
3021340 | GSM brána 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
3021339 | mobil, Lešková 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
3021338 | vypracovanie internej smernice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lančaričová Nagyová Réka Mgr. | 51133091 | 200,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
3021336 | údržbárske práce za 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 988,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
3021335 | telefónne poplatky 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
3021337 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zárecký Ladislav, odvoz odpadových vôd | 32828276 | 1 704,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
3021334 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
3221246 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 1 489,10 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
3021333 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
3021332 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 350,05 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
3221245 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 28,80 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
3221244 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 88,20 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
3021330 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Horváth Jozef | 43875297 | 381,00 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
3021331 | realizácia programu "Rozbehni sa!" | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
3221241 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 113,66 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
3221243 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 340,64 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
3221242 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 282,54 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |