Faktúry
Počet záznamov: 5736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3319063 | papier na pečenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SEBA GROUP | 47631023 | 84,56 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019342 | vlajky SR, EÚ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Vlajky.EU | 28511042 | 85,14 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219235 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 754,34 € | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219236 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 804,43 € | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219237 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 213,67 € | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219238 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 461,88 € | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219239 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 705,60 € | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019341 | tlač vizitiek pre cvičnú firmu Dancing Queens | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Projects | 43954782 | 31,47 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319062 | zneškodnenie biologického odpadu 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 108,00 € | 15.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219228 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 240,74 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219229 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 551,71 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219230 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 460,62 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219231 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 43,68 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219233 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 121,19 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219234 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 020,92 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219232 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 719,83 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019340 | údržbárske práce za 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 836,50 € | 14.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019339 | doúčtovanie plynu 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 237,10 € | 14.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019338 | maľovaná mapa - náučná dejepisná časová os | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FAST ADVERT, Jitka Ďásková | 67212646 | 59,00 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019336 | výroba a montáž roštov, navarenie závesov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 415,00 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019337 | elektrická energia 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 958,55 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219227 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 12.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019335 | karta MultiSport 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019334 | DVBT prijímač LION T2 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SAT-ANT, Polák Zoltán | 32826532 | 54,00 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019331 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 204,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019332 | poplatky za pevné linky 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,55 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019333 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019330 | switch 16-port TP-link | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 83,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019328 | dodávka a montáž okien | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 4 475,48 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019329 | vodné, stočné, zrážky 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 142,65 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra |