Faktúry
Počet záznamov: 5033
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3219029 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 1 168,68 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3219028 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 443,62 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3219026 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 373,96 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3019022 | predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Ajfa+Avis | 31602436 | 58,80 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
3019023 | strava a ubytovanie pre účastníkov LVVK 27.1.-1.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Obecné lesy Krahule | 31646395 | 2 520,00 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019021 | oprava expanznej nádoby v kotolni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REFLEX SK | 36369934 | 200,40 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019025 | zabezpečenie zdravotnej služby na LVVK 27.1.-1.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ARCLINIC | 44157762 | 250,00 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019026 | vodné, stočné, zrážky 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 140,29 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019024 | skipasy na LVVK v dňoch 27.1.-1.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VALIGA, JUDr. Vladimír Urblík | 17922372 | 735,00 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3219024 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019018 | výkon zodpovednej osoby 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019019 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019017 | správa informačných a komunikačných technológií 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 01.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
3019020 | gastrolístky 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 471,60 € | 01.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
3019016 | ročná kontrola EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 285,00 € | 31.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3119001 | osadenie stĺpov, pánty na brány v športovom areáli | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 395,00 € | 31.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3219023 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 506,63 € | 31.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019015 | správa informačných a komunikačných technológií 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
3219020 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 339,86 € | 29.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3219022 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 536,40 € | 29.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3219021 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 454,85 € | 29.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019014 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
3219019 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 521,38 € | 28.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019013 | inzercia - časopis ECHO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 214,80 € | 24.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
3019010 | mobil, Lešková 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
3019011 | GSM brána 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
3019012 | mobil, Gašparová 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,08 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
3219017 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 133,16 € | 23.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3219018 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 609,12 € | 23.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019009 | karta MultiSport 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |