Faktúry
Počet záznamov: 5033
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3219035 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 82,94 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3219034 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 429,71 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3319008 | Topmatic Universal, Clear dry plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 18.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
3019044 | predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019043 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Kálmán Ladislav, kominárske práce | 17603374 | 250,00 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
3019042 | karta MultiSport 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 13.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
3319005 | zneškodnenie biologického odpadu 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 43,20 € | 13.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
3019041 | ITIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 12.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
3219031 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 300,50 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3219032 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 551,58 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3019040 | doúčtovanie plynu 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 282,36 € | 12.02.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
3019038 | oprava školského zvonenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 152,40 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3319003 | pranie obrusov 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 206,12 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3319004 | odborný seminár | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Ballux | 46065385 | 20,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019039 | elektrická energia 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 4 106,95 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
3019036 | záloha na plyn 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 08.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
3019037 | vypracovanie posudku na HPS a EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Probest | 46519360 | 200,00 € | 08.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019034 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 30,00 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019035 | oprava zateplenia bloku B | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 7 649,89 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
3319002 | taniere, poháre, príbory, misy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TOMDUS - Milan Bánoczký | 31111785 | 1 044,48 € | 07.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
3019033 | upratovacie služby 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 043,00 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
3219030 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 278,24 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
3019031 | prenájom plynových fliaš | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 96,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019032 | poplatky za pevné linky 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,65 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
3019027 | služby technika BOZP a PO 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 70,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019028 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019029 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 40,01 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3019030 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 165,46 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3219025 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 236,83 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
3219027 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 428,23 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |