Faktúry
Počet záznamov: 4964
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0213/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 202,92 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 474,44 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 408,45 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 470,70 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
3018262 | oprava striech | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROIZOL | 36343901 | 136 667,59 € | 25.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
3118055 | oprava chladiacich zariadení v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 188,00 € | 25.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
3018259 | mobil, Lešková 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
3018261 | mobil, Gašparová 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,35 € | 23.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
3118050 | zabezpečenie občerstvenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 956,75 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 204,36 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/18 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 199,76 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 840,44 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 448,01 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
3118051 | nádoby, pokrievky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 268,56 € | 22.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
3118052 | zmäkčovač vody, tabletová soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 1 122,48 € | 22.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
3118053 | dávkovacie zariadenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 864,00 € | 22.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
3118054 | zapojenie umývačky riadu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 1 186,08 € | 22.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
3018256 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 35,32 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
3018255 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sponka | 51132907 | 84,00 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
3018257 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 96,00 € | 18.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
3018258 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 133,00 € | 18.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 298,34 € | 17.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 451,20 € | 17.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 316,60 € | 17.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
3118048 | dodávka a montáž okna | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 477,54 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
3118049 | zabezpečenie občerstvenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 943,40 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
3118047 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 75,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
3018254 | karta MultiSport 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 239,19 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |