Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5033

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3018297 správa informačných a komunikačných technológií 11/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 195,00 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
3018299 dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 23,88 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
3018300 gastrolístky 11/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GGFS 47079690 554,40 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFSJ/0242/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 917,06 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFSJ/0239/18 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 397,16 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
3018294 vstavaný mraziaci box Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Euroklíma 36560979 6 624,51 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
3018295 vstavaný chladiaci box Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Euroklíma 36560979 5 363,16 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
3018293 darčeková karta Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Decathlon SK 47658827 520,00 € 30.11.2018 06.12.2018 Faktúra
3018292 servisná prehliadka zariadenia Variomat v kotolni Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 REFLEX SK 36369934 450,00 € 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
3018291 revízia ZZ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Homola 31325921 382,14 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0236/18 rastlinný olej Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Get Trade 46115404 64,50 € 26.11.2018 21.12.2018 Faktúra
3018288 mobil, Lešková 11/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
3018289 GSM brána 11/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 5,12 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
3018290 mobil, Gašparová 11/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,12 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0230/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 UNIQUE SR 35928182 448,34 € 23.11.2018 21.12.2018 Faktúra
DFSJ/0231/18 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 133,12 € 23.11.2018 21.12.2018 Faktúra
DFSJ/0235/18 ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 319,55 € 23.11.2018 21.12.2018 Faktúra
DFSJ/0232/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 477,15 € 23.11.2018 21.12.2018 Faktúra
DFSJ/0233/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 209,67 € 23.11.2018 21.12.2018 Faktúra
DFSJ/0234/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 260,83 € 23.11.2018 21.12.2018 Faktúra
3018286 opravná faktúra - stočné 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -13 225,69 € 22.11.2018 29.11.2018 Faktúra
3018287 opravná faktúra - vodné 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -6 716,02 € 22.11.2018 29.11.2018 Faktúra
3018285 kalendáre Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PAPERA 46082182 66,53 € 21.11.2018 29.11.2018 Faktúra
3018284 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 39,77 € 20.11.2018 23.11.2018 Faktúra
3118063 servis programu SSP MENU Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA, Králik Jozef 35445190 132,00 € 20.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0227/18 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK 31445837 138,17 € 20.11.2018 21.12.2018 Faktúra
DFSJ/0229/18 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 551,54 € 20.11.2018 21.12.2018 Faktúra
DFSJ/0228/18 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 362,34 € 20.11.2018 21.12.2018 Faktúra
3018283 čistiace a kancelárske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KIKOSHOP 47890215 745,44 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
3018282 služby počítačovej siete SANET 10-12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 18.11.2018 23.11.2018 Faktúra