Faktúry
Počet záznamov: 5007
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024367 | údržbárske práce za 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 992,50 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024365 | dodávka a montáž fólie na vrátnici | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SAXO - AUTOFÓLIE | 46596852 | 103,68 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024360 | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024361 | odstránenie havárie - zatekanie z potrubia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 2 890,27 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3124019 | údržba športového areálu za 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024358 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 392,49 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024359 | revízia plynového kotla | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZILIZI | 36728616 | 138,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024355 | vyvažovací nosník, dielenský žeriav | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MEGAKUPA | 50410351 | 234,00 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024357 | strava 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 014,07 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024353 | náradie na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Železiarstvo Švrček | 54002851 | 204,31 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024354 | turnikety | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STASAK | 55233805 | 12 469,20 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024356 | služby technika BOZP a PO 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 168,00 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024352 | poštovné za edukačné balíčky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 5,00 € | 27.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024350 | náradie na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LKQ SK | 31596061 | 1 106,38 € | 26.09.2024 | 09.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024349 | Logistika v doprave | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 197,00 € | 26.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024351 | dodávka a montáž fólie na vrátnici | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SAXO - AUTOFÓLIE | 46596852 | 295,68 € | 26.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024348 | napájací adaptér na tablet | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 12,00 € | 25.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024339 | mobil, Gallová 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024340 | mobil, Lukačovičová 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024341 | GSM brána 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024342 | mobil, Gašparová 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024343 | mobil, Lukačovičová 09/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024345 | učebnice | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ABCedu | 51724561 | 2 055,96 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024344 | ochranné odevy, náradie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 2 403,62 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024346 | kniha Logistika | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Computer Media | 26919974 | 20,33 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024347 | gumový nájazdový obrubník | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BUILDEX GROUP | 05362431 | 37,30 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
3024336 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024337 | stavebný dozor pri rekonštrukcii učebne a toaliet | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Alter Visum | 51755874 | 800,00 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024338 | výroba a montáž prechodu z vestibulu a vonkajšej lavice | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LS-WOOD | 48046574 | 2 119,20 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024334 | komponenty do počítačov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 589,20 € | 19.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |