Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6715
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3125020 | spravovanie, stráženie športového areálu za 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 600,00 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 3025361 | údržbárske práce za 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 490,00 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 3025363 | rekonštrukcia sociálnych miestností, oprava podlahy, výmena sklenených výplní | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STAVOJ | 45344302 | 105 802,07 € | 01.10.2025 | 07.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 3025358 | služby technika BOZP a PO 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 172,20 € | 30.09.2025 | 03.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 3025359 | strava 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 5 147,70 € | 30.09.2025 | 04.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 3025357 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 369,00 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 3025356 | mobil, Gašparová 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025355 | GSM brána 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,04 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025354 | mobil, Lukačovičová 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,85 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025353 | mobil, Gallová 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025352 | sieťová kabeláž, klávesnica, myš | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 426,81 € | 19.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025351 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 900,00 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0178/25 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 369,00 € | 19.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0179/25 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 900,00 € | 19.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025350 | záloha na plyn 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 067,00 € | 18.09.2025 | 19.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0177/25 | sieťová kabeláž, klávesnica, myš | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 426,81 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025345 | inštalácia externého prijímača a vysielačov ovládania krídlovej brány | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | TRITON Závodná | 47738600 | 280,44 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025347 | oprava asfaltového chodníka a výmena obrubníkov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EuroBrik | 44765843 | 19 771,99 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025348 | revízia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | J&F | 36854557 | 1 205,40 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025346 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 293,40 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra |