Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6262
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0003/25 | prenájom lešenia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LEŠENIE SK | 46033467 | 150,00 € | 03.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3025004 | výkon zodpovednej osoby 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 43,05 € | 03.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0002/25 | údržbárske práce za 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 307,50 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0001/25 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3025003 | telefónne poplatky 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 47,09 € | 02.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3025002 | prenájom technológií 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 86,10 € | 02.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3025001 | správa počítačovej siete 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 899,07 € | 02.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0259/24 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 209,33 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3024524 | vyúčtovanie plynu 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -136,04 € | 31.12.2024 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
3024522 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 178,43 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024527 | Finančný spravodajca 2024 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,24 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024526 | elektrická energia 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 7 521,49 € | 31.12.2024 | 17.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024525 | vodné, stočné, zrážky 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 290,36 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
3024523 | správa počítačovej siete 12/2024 - doplatok | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 848,00 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
3024521 | sklenárske práce | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Sklenár-rámovanie obrazov, Jozef Sedlárik | 17551196 | 25,00 € | 31.12.2024 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024520 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 31.12.2024 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024519 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 67,17 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024517 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 180,71 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024518 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024516 | projektor | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 843,85 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |