Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6451
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0059/25 | inventorová zváračka, elektródy, zvárací drôt | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Stroje a vybavení | 05595436 | 728,70 € | 27.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3025111 | lepiace pásky, laminovacia fólia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOPKA, kancelárske potreby | 35791853 | 92,20 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025112 | florbalové hokejky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Florbal | 44887001 | 599,40 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0058/25 | vybavenie posilňovne | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BODY FIT | 46862579 | 271,63 € | 26.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0057/25 | florbalové hokejky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Florbal | 44887001 | 599,40 € | 26.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3025110 | vybavenie posilňovne | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BODY FIT | 46862579 | 1 381,55 € | 26.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0056/25 | lepiace pásky, laminovacia fólia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOPKA, kancelárske potreby | 35791853 | 92,20 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3025103 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 579,80 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025107 | mobil, Gašparová 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025106 | GSM brána 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,18 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025105 | mobil, Lukačovičová 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025104 | mobil, Gallová 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025109 | roll up banner | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 295,20 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025108 | roll up banner | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 295,20 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025102 | skriňa, regál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 469,86 € | 21.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0055/25 | roll up banner | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 590,40 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3025101 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Kaufland SR | 35790164 | 3 100,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025100 | tréningové nekonečné lano | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Ultraining | 36031143 | 630,00 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025099 | seminár | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 99,00 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025098 | záloha na plyn 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12 974,00 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |