Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6067

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3024372 PHL Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 SLOVNAFT 31322832 63,41 € 04.10.2024 12.10.2024 Faktúra
3024370 vývoz VOK Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 Verejno-prospešný podnik Senec 35732814 300,00 € 04.10.2024 12.10.2024 Faktúra
VO/0193/24 hodiny, lekárnička Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 Internet Mall Slovakia 35950226 217,60 € 03.10.2024 14.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0192/24 inštalácia siete do novej vrátnice, zapojenie kamerového systému, osadenie obrazovky, videovrátnika a ovládanie turniketov Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 SOFTNET plus 35839171 981,60 € 03.10.2024 14.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3024369 šatníková skriňa delená 4-dverová svetlošedá, šatníková lavica svetlošedá Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 ABAmet 47966947 1 526,16 € 03.10.2024 12.10.2024 Faktúra
3024368 poplatok za komunálne odpady 2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 Mesto Senec 00305065 3 594,80 € 03.10.2024 09.10.2024 Faktúra
VO/0191/24 oprava strechy Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 REZI 52130291 4 900,00 € 02.10.2024 14.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3024365 dodávka a montáž fólie na vrátnici Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 SAXO - AUTOFÓLIE 46596852 103,68 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024367 údržbárske práce za 09/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 RICHGUL 50994204 992,50 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024366 prenájom kopírovacieho stroja 09/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 MAJAX 44137419 447,50 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024364 telefónne poplatky 10/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 e-Net 35860413 45,94 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024363 prenájom technológií 10/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024362 správa počítačovej siete 10/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
VO/0190/24 údržba športového areálu za 10/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 400,00 € 01.10.2024 14.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0189/24 údržbárske práce za 10/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 RICHGUL 50994204 975,00 € 01.10.2024 14.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0188/24 obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 10/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 400,00 € 01.10.2024 14.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3024359 revízia plynového kotla Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 ZILIZI 36728616 138,00 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024358 maliarsky materiál Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 A-Z COLORMIX 54386403 392,49 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3124019 údržba športového areálu za 09/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 400,00 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024361 odstránenie havárie - zatekanie z potrubia Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 2 890,27 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra